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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LAIR LAGEMANN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5936 Data de lançamento: 10/04/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Setor de Materiais e Patrimônio
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL "REGULAMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - LEI 14.133/2021 E TEMAS RELEVANTES PARA O PODER PÚBLICO", NA INLEGIS EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 11/04 ÀS 08:50H E RETORNO DIA 14/04 ÀS 19 HORAS, CFE MEMORANDO COMPRAS 001/2023. 0,00 1.152,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL "REGULAMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - LEI 14.133/2021 E TEMAS RELEVANTES PARA O PODER PÚBLICO", NA INLEGIS EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 11/04 ÀS 08:50H E RETORNO DIA 14/04 ÀS 19 HORAS, CFE MEMORANDO COMPRAS 001/2023. 1.152,00
10/04/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL "REGULAMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - LEI 14.133/2021 E TEMAS RELEVANTES PARA O PODER PÚBLICO", NA INLEGIS EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 11/04 ÀS 08:50H E RETORNO DIA 14/04 ÀS 19 HORAS, CFE MEMORANDO COMPRAS 001/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. 1.152,00
10/04/2023 Pagamento de Empenho 5936/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.152,00
TOTAL 1.152,00 1.152,00 1.152,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.