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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CLOVIS CANOVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5958 Data de lançamento: 10/04/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, BOMBA 3 CV, QUADRO COMANDO, LUVA, TUBO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA 3CV, QUADRO DE COMANDO, TUBO GEOREDUTOR E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO JUNTO À LOCALIDADE DE LINHA JACUI MIRIM, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 198/2023 E ORDEM DE COMPRA 1789/2023. 17.600,00 17.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2023 OUTROS, BOMBA 3 CV, QUADRO COMANDO, LUVA, TUBO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA 3CV, QUADRO DE COMANDO, TUBO GEOREDUTOR E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO JUNTO À LOCALIDADE DE LINHA JACUI MIRIM, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 198/2023 E ORDEM DE COMPRA 1789/2023. 17.600,00
17/04/2023 OUTROS, BOMBA 3 CV, QUADRO COMANDO, LUVA, TUBO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA 3CV, QUADRO DE COMANDO, TUBO GEOREDUTOR E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO JUNTO À LOCALIDADE DE LINHA JACUI MIRIM, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 198/2023 E ORDEM DE COMPRA 1789/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 150 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC. MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 17.600,00
19/04/2023 Pagamento de Empenho 5958/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 17.600,00
TOTAL 17.600,00 17.600,00 17.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.