Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6114
Data de lançamento:
12/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE TIJOLO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MURO NO CAMPO DO GRÊMIO CFE. MEMORANDO INTERNO 368/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1876/2023.
2.022,10
2.022,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2023
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE TIJOLO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MURO NO CAMPO DO GRÊMIO CFE. MEMORANDO INTERNO 368/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1876/2023.
2.022,10
18/04/2023
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE TIJOLO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MURO NO CAMPO DO GRÊMIO CFE. MEMORANDO INTERNO 368/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1876/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 860.739 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
2.022,10
11/05/2023
Pagamento de Empenho 6114/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.022,10
TOTAL
2.022,10
2.022,10
2.022,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.