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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6122 Data de lançamento: 12/04/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS,TAMPA TANQUE,AMORTECEDOR CABINE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 164 CFE. MEMORANDO INTERNO 355/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1881/2023. 2.650,00 2.650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2023 PEÇAS,TAMPA TANQUE,AMORTECEDOR CABINE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 164 CFE. MEMORANDO INTERNO 355/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1881/2023. 2.650,00
18/04/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 164 CFE. MEMORANDO INTERNO 355/2023 ORDEM DE COMRPA Nº 1881/2023.LIQUIDADO CFME DANFE 4523/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 2.650,00
24/04/2023 Pagamento de Empenho 6122/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.650,00
TOTAL 2.650,00 2.650,00 2.650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.