3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,PORTA ESCOVA,BATERIA,IMPULSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA ESCOVA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA FIESTA Nº 147 CFE. MEMORANDO INTERNO 358/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1885/2023.
920,00
920,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2023
PEÇAS,PORTA ESCOVA,BATERIA,IMPULSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA ESCOVA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA FIESTA Nº 147 CFE. MEMORANDO INTERNO 358/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1885/2023.
920,00
18/04/2023
PEÇAS,PORTA ESCOVA,BATERIA,IMPULSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA ESCOVA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA FIESTA Nº 147 CFE. MEMORANDO INTERNO 358/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1885/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 122 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
920,00
24/04/2023
Pagamento de Empenho 6126/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
920,00
TOTAL
920,00
920,00
920,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.