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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6144 Data de lançamento: 13/04/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TINTA ACRILICA,TINTA PISO,SILICONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E SILICONE PARA PINTURA NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 610/2023.ORDEM DE COMPRA 1902/2023. 285,54 285,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2023 TINTA ACRILICA,TINTA PISO,SILICONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E SILICONE PARA PINTURA NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 610/2023.ORDEM DE COMPRA 1902/2023. 285,54
05/05/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E SILICONE PARA PINTURA NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 610/2023.ORDEM DE COMPRA 1902/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3581 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 285,54
09/05/2023 Pagamento de Empenho 6144/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 285,54
TOTAL 285,54 285,54 285,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.