Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO "II SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO DA FAMURS", EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 18/04 ÀS 15 HORAS E RETORNO DIA 20/04 ÀS 20:00 HORAS, CFE MEMORANDO SAP Nº 185/2023.
0,00
792,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO "II SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO DA FAMURS", EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 18/04 ÀS 15 HORAS E RETORNO DIA 20/04 ÀS 20:00 HORAS, CFE MEMORANDO SAP Nº 185/2023.
792,00
13/04/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO "II SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO DA FAMURS", EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 18/04 ÀS 15 HORAS E RETORNO DIA 20/04 ÀS 20:00 HORAS, CFE MEMORANDO SAP Nº 185/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA.
792,00
19/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006188/2023
LUIZ KNOFF JUNIOR - 25100
792,00
TOTAL
792,00
792,00
792,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.