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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FABIANA RITTER GRAVE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6204 Data de lançamento: 13/04/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DO COEGEMAS/RS E REUNIÃO COM A COORDENADORIA ESTADUAL DA FAMÍLIA ACOLHEDORA, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 18/04 ÀS 17:30 HRS E RETORNO DIA 19/04 ÀS 22:00 HORAS, CFE MEMORANDO AS Nº 242/2023. 0,00 792,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DO COEGEMAS/RS E REUNIÃO COM A COORDENADORIA ESTADUAL DA FAMÍLIA ACOLHEDORA, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 18/04 ÀS 17:30 HRS E RETORNO DIA 19/04 ÀS 22:00 HORAS, CFE MEMORANDO AS Nº 242/2023. 792,00
13/04/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DO COEGEMAS/RS E REUNIÃO COM A COORDENADORIA ESTADUAL DA FAMÍLIA ACOLHEDORA, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 17/04 ÀS 17:30 HRS E RETORNO DIA 19/04 ÀS 22:00 HORAS, CFE MEMORANDO AS Nº 242/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA STAH FABIANA RITTER GRAVE. 792,00
14/04/2023 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DA DATA DE VIAGEM -360,00
14/04/2023 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ALTERAÇÃO DA DATA DE VIAGEM -360,00
19/04/2023 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM -432,00
19/04/2023 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM. -432,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.