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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE P

Dados do Empenho
Número do empenho: 6227 Data de lançamento: 14/04/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: AUXÍLIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES REALIZADAS EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702006324365787 CFE. MEMORANDO INTERNO 751/2023. 0,00 4.560,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2023 VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES REALIZADAS EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702006324365787 CFE. MEMORANDO INTERNO 751/2023. 4.560,24
11/05/2023 VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES REALIZADAS EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702006324365787 CFE. MEMORANDO INTERNO 751/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 10414700 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. 4.560,24
16/05/2023 Pagamento de Empenho 6227/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.560,24
TOTAL 4.560,24 4.560,24 4.560,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.