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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MAURO CESAR CONSTANTINO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6240 Data de lançamento: 14/04/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DIA 17/04/2023 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 747/2023. 0,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2023 VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DIA 17/04/2023 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 747/2023. 180,00
14/04/2023 VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DIA 17/04/2023 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 747/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 180,00
19/04/2023 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO PROJ ATIVIDADE INCORRETO -180,00
19/04/2023 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO PROJETO ATIVIDADE INCORRETO -180,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.