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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 626 Data de lançamento: 18/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 OUTROS, PRATO VIDRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 PRATOS FUNDOS DE VIDRO DESTINADOS PARA USO DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 008/2023 E ORDEM DE COMPRA 076/2023. 8,99 449,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2023 OUTROS, PRATO VIDRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 PRATOS FUNDOS DE VIDRO DESTINADOS PARA USO DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 008/2023 E ORDEM DE COMPRA 076/2023. 449,50
24/02/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 PRATOS FUNDOS DE VIDRO DESTINADOS PARA USO DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 008/2023 E ORDEM DE COMPRA 076/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4956 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 449,50
02/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000626/2023 NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 28227 449,50
TOTAL 449,50 449,50 449,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.