| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR |
| Número do empenho: | 6299 | Data de lançamento: | 17/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 393/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2026/2023. | 963,00 | 963,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 393/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2026/2023. | 963,00 | ||
| 31/05/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 393/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2026/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 508 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 963,00 | ||
| 06/06/2023 | Pagamento de Empenho 6299/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 963,00 | ||
| TOTAL | 963,00 | 963,00 | 963,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||