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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6302 Data de lançamento: 17/04/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 54 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA, LIMPEZA, E MONITARAMENTO, CONCEDENDO A REPOSIÇÃO PELA VARIAÇÃO DO SALÁRIO MININO REGIONAL E NACIONAL REF. JANEIRO/23 CFE. 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019 PMI 054/2019. 0,00 3.039,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA, LIMPEZA, E MONITARAMENTO, CONCEDENDO A REPOSIÇÃO PELA VARIAÇÃO DO SALÁRIO MININO REGIONAL E NACIONAL REF. JANEIRO/23 CFE. 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019 PMI 054/2019. 3.039,96
25/04/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA, LIMPEZA, E MONITARAMENTO, CONCEDENDO A REPOSIÇÃO PELA VARIAÇÃO DO SALÁRIO MININO REGIONAL E NACIONAL REF. JANEIRO/23 CFE. 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019 PMI 054/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4322 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA. 3.039,96
05/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA, LIMPEZA, E MONITARAMENTO, CONCEDENDO A REPOSIÇÃO PELA VARIAÇÃO DO SALÁRIO MININO REGIONAL E NACIONAL REF. JANEIRO/23 CFE. 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019 PMI 054/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4322 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA. 2.553,57
05/05/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6302/2023 152,00
05/05/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6302/2023 334,39
TOTAL 3.039,96 3.039,96 3.039,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 25/04/2023 152,00 2573/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 25/04/2023 334,39 2573/2023 Lançada
TOTAL   486,39