3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 407/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2042/2023.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 407/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2042/2023.
500,00
20/04/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 407/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2042/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 242 NEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
500,00
03/05/2023
Pagamento de Empenho 6331/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.