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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROBERTA FIUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6334 Data de lançamento: 18/04/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, CONECTOR, LAMPADA, FIO, SOQUETE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, CONECTORES E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 406/2023.ORDEM DE COMPRA 2045/2023. 264,00 264,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2023 PEÇAS, CONECTOR, LAMPADA, FIO, SOQUETE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, CONECTORES E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 406/2023.ORDEM DE COMPRA 2045/2023. 264,00
24/04/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, CONECTORES E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 406/2023.ORDEM DE COMPRA 2045/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 402 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 264,00
27/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6334/2023 ROBERTA FIUZA - 29620 264,00
TOTAL 264,00 264,00 264,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.