3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CONECTOR, LAMPADA, FIO, SOQUETE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, CONECTORES E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 406/2023.ORDEM DE COMPRA 2045/2023.
264,00
264,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2023
PEÇAS, CONECTOR, LAMPADA, FIO, SOQUETE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, CONECTORES E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 406/2023.ORDEM DE COMPRA 2045/2023.
264,00
24/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, CONECTORES E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 406/2023.ORDEM DE COMPRA 2045/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 402 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
264,00
27/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6334/2023
ROBERTA FIUZA - 29620
264,00
TOTAL
264,00
264,00
264,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.