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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6365 Data de lançamento: 18/04/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: SETOR FINANCEIRO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Setor Financeiro
Conta de Despesa: 4490.52.36.00.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO
Natureza da despesa: SETOR FINANCEIRO - TESOURARIA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, IMPRESSORA TÉRMICA TM-T20X VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA TÉRMICA TM t20X DESTINADA PARA SETOR DE TESOURARIA CFE.MEMORANDO INTERNO 20/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2054/2023. 765,00 765,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2023 OUTROS, IMPRESSORA TÉRMICA TM-T20X VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA TÉRMICA TM t20X DESTINADA PARA SETOR DE TESOURARIA CFE.MEMORANDO INTERNO 20/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2054/2023. 765,00
24/04/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA TÉRMICA TM t20X DESTINADA PARA SETOR DE TESOURARIA CFE.MEMORANDO INTERNO 20/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2054/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2760 ANEXA E ATESTADA PELO TEC EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER. 765,00
27/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6365/2023 MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223 765,00
TOTAL 765,00 765,00 765,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.