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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VANDERLEI GOMES DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6385 Data de lançamento: 19/04/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa: 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE 20 HORAS DE CARRO SOM PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÃO EXTRA DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E PREVENÇÃO À DENGUE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0721/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2071/2023. 32,00 640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2023 SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE 20 HORAS DE CARRO SOM PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÃO EXTRA DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E PREVENÇÃO À DENGUE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0721/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2071/2023. 640,00
25/04/2023 SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE 20 HORAS DE CARRO SOM PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÃO EXTRA DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E PREVENÇÃO À DENGUE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0721/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2071/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 636 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 640,00
03/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6385/2023 VANDERLEI GOMES DOS SANTOS - 23917 640,00
TOTAL 640,00 640,00 640,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.