3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LIMPEZA CALHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CALHAS DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0718/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2073/2023.
700,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2023
SERVIÇO LIMPEZA CALHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CALHAS DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0718/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2073/2023.
700,00
25/04/2023
SERVIÇO LIMPEZA CALHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CALHAS DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0718/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2073/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 102 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
700,00
03/05/2023
Pagamento de Empenho 6392/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.