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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TIAGO MICHEL BUENO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6395 Data de lançamento: 19/04/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, PLACA SUUMER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA SUMMER LINE PARA CONSERTO DO BEBEDOURO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 628/2023.ORDEM DE COMPRA 2095/2023. 214,00 214,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2023 OUTROS, PLACA SUUMER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA SUMMER LINE PARA CONSERTO DO BEBEDOURO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 628/2023.ORDEM DE COMPRA 2095/2023. 214,00
05/05/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA SUMMER LINE PARA CONSERTO DO BEBEDOURO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 628/2023.ORDEM DE COMPRA 2095/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 046.510.933 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 214,00
09/05/2023 Pagamento de Empenho 6395/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 214,00
TOTAL 214,00 214,00 214,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.