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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 6407 Data de lançamento: 19/04/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS DESTINADAS PARA REUNIÃO DAS DIRETORAS CFE.MEMORANDO INTERNO 624/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2098/2023. 99,80 99,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2023 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS DESTINADAS PARA REUNIÃO DAS DIRETORAS CFE.MEMORANDO INTERNO 624/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2098/2023. 99,80
05/05/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS DESTINADAS PARA REUNIÃO DAS DIRETORAS CFE.MEMORANDO INTERNO 624/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2098/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 274027 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 99,80
09/05/2023 Pagamento de Empenho 6407/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 99,80
TOTAL 99,80 99,80 99,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.