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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLOS DANIEL VEIGA LOPES 04498741099

Dados do Empenho
Número do empenho: 6412 Data de lançamento: 19/04/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS HIDROSSANITÁRIOS NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 631/2023. ORDEM DE SERVIÇO 2089/2023. 3.800,00 3.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2023 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS HIDROSSANITÁRIOS NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 631/2023. ORDEM DE SERVIÇO 2089/2023. 3.800,00
28/04/2023 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS HIDROSSANITÁRIOS NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 631/2023. ORDEM DE SERVIÇO 2089/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 005 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 3.800,00
08/05/2023 Pagamento de Empenho 6412/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.800,00
TOTAL 3.800,00 3.800,00 3.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.