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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VANESSA DO PRADO SCHMITT 00173038000

Dados do Empenho
Número do empenho: 6438 Data de lançamento: 20/04/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 OUTROS, BOLSA TRANSVERSAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 BOLSAS TRANSVERSAIS PARA USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 535/2023.ORDEM DE COMPRA 2104/2023. 90,00 3.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2023 OUTROS, BOLSA TRANSVERSAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 BOLSAS TRANSVERSAIS PARA USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 535/2023.ORDEM DE COMPRA 2104/2023. 3.600,00
24/04/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 BOLSAS TRANSVERSAIS PARA USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 535/2023.ORDEM DE COMPRA 2104/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 16 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 3.600,00
27/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6438/2023 VANESSA DO PRADO SCHMITT 00173038000 - 25842 3.600,00
TOTAL 3.600,00 3.600,00 3.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.