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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DIERINGS & MOTTA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6440 Data de lançamento: 20/04/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, SENSOR ABS, JG. PASTILHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR ABS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 707/2023.ORDEM DE COMPRA 2102/2023. 1.480,00 1.480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2023 PEÇAS, SENSOR ABS, JG. PASTILHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR ABS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 707/2023.ORDEM DE COMPRA 2102/2023. 1.480,00
28/04/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR ABS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 707/2023.ORDEM DE COMPRA 2102/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 1045/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESLE. 1.480,00
08/05/2023 Pagamento de Empenho 6440/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.480,00
TOTAL 1.480,00 1.480,00 1.480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.