Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2023 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO DIÁRIO DE 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº 054-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024. |
132.000,00 |
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| 28/04/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO DIÁRIO DE 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº 054-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/135 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023. |
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5.741,12 |
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| 05/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6449/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.741,12 |
| 31/05/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO DIÁRIO DE 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº 054-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/136 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2023. |
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18.043,52 |
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| 02/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6449/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18.043,52 |
| 30/06/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO DIÁRIO DE 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº 054-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/141 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2023. |
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16.403,20 |
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| 05/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6449/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.403,20 |
| 31/07/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO DIÁRIO DE 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº 054-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/142 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2023. |
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10.662,08 |
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| 03/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6449/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.662,08 |
| 31/08/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO DIÁRIO DE 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº 054-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/147 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2023. |
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17.851,68 |
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| 05/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6449/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.851,68 |
| 29/09/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO DIÁRIO DE 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº 054-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/151 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2023. |
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14.572,80 |
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| 09/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6449/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.572,80 |
| 31/10/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO DIÁRIO DE 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº 054-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/154 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2023. |
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16.192,00 |
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| 07/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6449/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.192,00 |
| 09/11/2023 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-3.388,00 |
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| 30/11/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO DIÁRIO DE 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº 054-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/159 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2023. |
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16.192,00 |
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| 07/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6449/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.192,00 |
| 19/12/2023 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-809,60 |
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| 20/12/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO DIÁRIO DE 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº 054-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/160 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2023. |
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12.144,00 |
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| 26/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO DIÁRIO DE 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº 054-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/160 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2023. |
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12.144,00 |
| TOTAL |
127.802,40 |
127.802,40 |
127.802,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |