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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TRANSPORTE HENTGES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6449 Data de lançamento: 20/04/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Educação Profissional
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO DIÁRIO DE 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº 054-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024. 0,00 132.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2023 VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO DIÁRIO DE 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº 054-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024. 132.000,00
28/04/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO DIÁRIO DE 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº 054-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/135 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023. 5.741,12
05/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6449/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.741,12
31/05/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO DIÁRIO DE 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº 054-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/136 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2023. 18.043,52
02/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6449/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 18.043,52
30/06/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO DIÁRIO DE 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº 054-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/141 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2023. 16.403,20
05/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6449/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 16.403,20
31/07/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO DIÁRIO DE 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº 054-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/142 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2023. 10.662,08
03/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6449/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.662,08
31/08/2023 VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO DIÁRIO DE 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº 054-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/147 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2023. 17.851,68
05/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6449/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 17.851,68
29/09/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO DIÁRIO DE 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº 054-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/151 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2023. 14.572,80
09/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6449/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 14.572,80
31/10/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO DIÁRIO DE 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº 054-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/154 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2023. 16.192,00
07/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6449/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 16.192,00
09/11/2023 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -3.388,00
30/11/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO DIÁRIO DE 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº 054-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/159 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2023. 16.192,00
07/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6449/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 16.192,00
19/12/2023 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -809,60
20/12/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO DIÁRIO DE 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº 054-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/160 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2023. 12.144,00
26/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 16 - ROTEIRO DIÁRIO DE 176 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº 054-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/160 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2023. 12.144,00
TOTAL 127.802,40 127.802,40 127.802,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.