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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLOS ORESTES KUNZLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 6450 Data de lançamento: 20/04/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADA 15 V VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAPMA, CFME MEMORANDO INTERNO 251/2023 E ORDEM DE COMPRA 2128/2023. 20,80 208,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2023 MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADA 15 V VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAPMA, CFME MEMORANDO INTERNO 251/2023 E ORDEM DE COMPRA 2128/2023. 208,00
26/04/2023 MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADA 15 V VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAPMA, CFME MEMORANDO INTERNO 251/2023 E ORDEM DE COMPRA 2128/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 023 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 208,00
04/05/2023 Pagamento de Empenho 6450/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 208,00
TOTAL 208,00 208,00 208,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.