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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUIS CARLOS KLOH ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6468 Data de lançamento: 20/04/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO DIÁRIO DE 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,81 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024. 0,00 103.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2023 VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO DIÁRIO DE 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,81 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024. 103.000,00
28/04/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO DIÁRIO DE 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,81 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/83 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023. 4.507,23
05/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6468/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.507,23
31/05/2023 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO DIÁRIO DE 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,81 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/84 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2023. 14.165,58
02/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6468/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 14.165,58
30/06/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO DIÁRIO DE 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,81 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/85 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2023. 12.877,80
05/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO DIÁRIO DE 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,81 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/85 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2023. 12.877,80
31/07/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO DIÁRIO DE 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,81 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/86 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2023. 8.370,57
03/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO DIÁRIO DE 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,81 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/86 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2023. 8.370,57
30/08/2023 VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO DIÁRIO DE 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,81 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/87 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2023. 14.770,60
05/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO DIÁRIO DE 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,81 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/87 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2023. 14.770,60
29/09/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO DIÁRIO DE 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,81 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/88 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2023. 12.380,94
09/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO DIÁRIO DE 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,81 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/88 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2023. 12.380,94
31/10/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO DIÁRIO DE 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,81 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/89 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2023. 13.756,60
07/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO DIÁRIO DE 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,81 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/89 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2023. 13.756,60
30/11/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO DIÁRIO DE 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,81 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/90 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECDT HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2023. 13.756,60
07/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO DIÁRIO DE 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,81 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/90 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECDT HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2023. 13.756,60
19/12/2023 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -847,95
20/12/2023 VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO DIÁRIO DE 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,81 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/91 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2023. 7.566,13
26/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO DIÁRIO DE 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,81 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/91 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2023. 7.566,13
TOTAL 102.152,05 102.152,05 102.152,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.