Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2023 |
VALOR REFERENTE A ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA UROLÓGICA EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704306517243490 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 798/2023. |
2.250,00 |
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08/05/2023 |
VALOR REFERENTE A ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA UROLÓGICA EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704306517243490 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 798/2023. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E AUTORIZADO PELA SEC. DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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2.250,00 |
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09/05/2023 |
VALOR REFERENTE A ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA UROLÓGICA EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704306517243490 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 798/2023.LIQUIDADO CFE RECIBO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRET. DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. |
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2.250,00 |
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09/05/2023 |
estorno de liquidação devido retenção incorreta |
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-2.250,00 |
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12/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE A ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA UROLÓGICA EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704306517243490 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 798/2023.LIQUIDADO CFE RECIBO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRET. DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. |
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2.002,50 |
12/05/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 6508/2023 |
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247,50 |
TOTAL |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.