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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 665 Data de lançamento: 19/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 24 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 NOTEBOOK CORPORATIVOS DESTINADOS PARA PROFESSORES DAS CRECHES MUNICIPAIS CFE. MEMORANDO INTERNO 44/2023 ATA 81/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 98/2023. 3.954,00 79.080,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 NOTEBOOK CORPORATIVOS DESTINADOS PARA PROFESSORES DAS CRECHES MUNICIPAIS CFE. MEMORANDO INTERNO 44/2023 ATA 81/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 98/2023. 79.080,00
10/02/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 NOTEBOOK CORPORATIVOS DESTINADOS PARA PROFESSORES DAS CRECHES MUNICIPAIS CFE. MEMORANDO INTERNO 44/2023 ATA 81/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 98/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 757 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÕ HENRIQUE A HENTGES E FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. 79.080,00
17/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 NOTEBOOK CORPORATIVOS DESTINADOS PARA PROFESSORES DAS CRECHES MUNICIPAIS CFE. MEMORANDO INTERNO 44/2023 ATA 81/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 98/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 757 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÕ HENRIQUE A HENTGES E FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. 78.131,04
17/02/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 665/2023 948,96
TOTAL 79.080,00 79.080,00 79.080,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 10/02/2023 948,96 662/2023 Lançada
TOTAL   948,96