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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7234 Data de lançamento: 26/04/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: CRAS- Centro de Referência da Assistência Social
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, MANGUEIRA, BRAÇADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE GÁS, ABRAÇADEIRA E REGULADOR PARA USO NO CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 255/2023.ORDEM DE COMPRA 2167/2023. 122,00 122,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2023 OUTROS, MANGUEIRA, BRAÇADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE GÁS, ABRAÇADEIRA E REGULADOR PARA USO NO CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 255/2023.ORDEM DE COMPRA 2167/2023. 122,00
08/05/2023 OUTROS, MANGUEIRA, BRAÇADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE GÁS, ABRAÇADEIRA E REGULADOR PARA USO NO CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 255/2023.ORDEM DE COMPRA 2167/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 96412 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. HABITAÇÃO ELZA KRELING. 122,00
10/05/2023 Pagamento de Empenho 7234/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 122,00
TOTAL 122,00 122,00 122,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.