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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7313 Data de lançamento: 27/04/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA, LIXEIRA C/TAMPA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM TAMPA 97L PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 780/2023.ORDEM DE COMPRA 2191/2023. 112,00 112,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2023 MATERIAL DE LIMPEZA, LIXEIRA C/TAMPA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM TAMPA 97L PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 780/2023.ORDEM DE COMPRA 2191/2023. 112,00
28/04/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM TAMPA 97L PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 780/2023.ORDEM DE COMPRA 2191/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 22934/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 112,00
11/05/2023 Pagamento de Empenho 7313/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 112,00
TOTAL 112,00 112,00 112,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.