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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7361 Data de lançamento: 28/04/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa: 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa: CONSUMO DE AGUA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. 0,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. 4.000,00
28/04/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO S VOGT. ABRIL/23 255,75
08/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO S VOGT. ABRIL/23 255,75
17/05/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 156,51
23/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7361/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 156,51
31/05/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO S VOGT. MAIO/23 126,90
07/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7361/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 126,90
28/06/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.JUN/23 161,06
30/06/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DE OBRAS PAULO S VOGT. JUNHO/23 126,90
30/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.JUN/23 161,06
06/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DE OBRAS PAULO S VOGT. JUNHO/23 126,90
31/07/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O. FERREIRA. JULHO/23 283,46
07/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O. FERREIRA. JULHO/23 283,46
31/08/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA. AGOSTO/23. 308,44
06/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA. AGOSTO/23. 308,44
25/09/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA. SET/23 144,04
28/09/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA. SET/23 272,49
29/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA. SET/23 144,04
05/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA. SET/23 272,49
19/10/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA. OUT/23 142,93
25/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA. OUT/23 142,93
31/10/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA. OUT/23 131,21
09/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA. OUT/23 131,21
22/11/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI.NOV/23 140,04
27/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7361/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 140,04
30/11/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA. NOV/23 131,21
06/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA. NOV/23 131,21
19/12/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICAROD PETRY DONINELI. 140,04
21/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7361/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 140,04
28/12/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. DEZEMBRO/2023. 131,21
28/12/2023 EMPENHO ESTIMADO NÃO REALIZADO. -1.347,81
08/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. DEZEMBRO/2023. 131,21
TOTAL 2.652,19 2.652,19 2.652,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.