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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLOS ORESTES KUNZLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7428 Data de lançamento: 03/05/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: BERÇÁRIO INDUSTRIAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 LÂMPADAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO DO BERÇÁRIO INDUSTRIAL, CFE MEMORANDO SICOE Nº 098/2023.ORDEM DE COMPRA 2249/2023. 161,40 161,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2023 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 LÂMPADAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO DO BERÇÁRIO INDUSTRIAL, CFE MEMORANDO SICOE Nº 098/2023.ORDEM DE COMPRA 2249/2023. 161,40
06/07/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 LÂMPADAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO DO BERÇÁRIO INDUSTRIAL, CFE MEMORANDO SICOE Nº 098/2023.ORDEM DE COMPRA 2249/2023. LIQUIDADO CFME DANFE ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SICOE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 161,40
13/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007428/2023 CARLOS ORESTES KUNZLER - 5350 161,40
TOTAL 161,40 161,40 161,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.