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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7436 Data de lançamento: 03/05/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CARIMBO 04 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CARIMBOS NYKON PARA SERVIDORES, CFE MEMORANDO SECTD 658/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2252/2023. 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2023 OUTROS, CARIMBO 04 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CARIMBOS NYKON PARA SERVIDORES, CFE MEMORANDO SECTD 658/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2252/2023. 200,00
16/05/2023 OUTROS, CARIMBO 04 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CARIMBOS NYKON PARA SERVIDORES, CFE MEMORANDO SECTD 658/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2252/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2845 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 200,00
18/05/2023 Pagamento de Empenho 7436/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.