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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GILSON RODRIGUES DA CRUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 7464 Data de lançamento: 04/05/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR E VERIFICAR O SERVIÇO DE REFORMA DO MOTOR DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR FROTA 169, NO DIA 03 DE MAIO, EM NOVA SANTA RITA-RS, CFE MEMORANDO SO 448/2023. 0,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR E VERIFICAR O SERVIÇO DE REFORMA DO MOTOR DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR FROTA 169, NO DIA 03 DE MAIO, EM NOVA SANTA RITA-RS, CFE MEMORANDO SO 448/2023. 180,00
04/05/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR E VERIFICAR O SERVIÇO DE REFORMA DO MOTOR DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR FROTA 169, NO DIA 03 DE MAIO, EM NOVA SANTA RITA-RS, CFE MEMORANDO SO 448/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 180,00
30/05/2023 Pagamento de Empenho 7464/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.