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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FABIANA RITTER GRAVE

Dados do Empenho
Número do empenho: 7471 Data de lançamento: 04/05/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CURSO NA DPM E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORIA ESTADUAL DO DPTO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 07 DE MAIO ÀS 18:30 HRS E RETORNO DIA 10 DE MAIO ÀS 22:00 HRS, CFE MEMORANDO STASH 288/2023. 0,00 1.152,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CURSO NA DPM E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORIA ESTADUAL DO DPTO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 07 DE MAIO ÀS 18:30 HRS E RETORNO DIA 10 DE MAIO ÀS 22:00 HRS, CFE MEMORANDO STASH 288/2023. 1.152,00
04/05/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CURSO NA DPM E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORIA ESTADUAL DO DPTO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 07 DE MAIO ÀS 18:30 HRS E RETORNO DIA 10 DE MAIO ÀS 22:00 HRS, CFE MEMORANDO STASH 288/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 1.152,00
08/05/2023 Pagamento de Empenho 7471/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.152,00
30/05/2023 ESTORNO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (JANTA 10/05). -72,00
30/05/2023 ESTORNO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (JANTA 10/05). -72,00
30/05/2023 ESTORNO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (JANTA 10/05). -72,00
TOTAL 1.080,00 1.080,00 1.080,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.