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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA

Dados do Empenho
Número do empenho: 759 Data de lançamento: 20/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE SMEC
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CARIMBOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CARIMBOS DESTINADOS PARA USO DOS SERVIODRES DA SECDT CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 041/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 119/2023. 145,00 145,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2023 OUTROS, CARIMBOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CARIMBOS DESTINADOS PARA USO DOS SERVIODRES DA SECDT CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 041/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 119/2023. 145,00
26/01/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CARIMBOS DESTINADOS PARA USO DOS SERVIODRES DA SECDT CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 041/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 119/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2710 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. 145,00
30/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000759/2023 NOELI BUCKER VIANA - 25083 145,00
TOTAL 145,00 145,00 145,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.