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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7614 Data de lançamento: 09/05/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, PILHA AAA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 832/2023.ORDEM DE COMPRA 2310/2023. 28,38 28,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2023 OUTROS, PILHA AAA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 832/2023.ORDEM DE COMPRA 2310/2023. 28,38
31/05/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 832/2023.ORDEM DE COMPRA 2310/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 159022/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 28,38
05/06/2023 Pagamento de Empenho 7614/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 28,38
TOTAL 28,38 28,38 28,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.