| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 7614 | Data de lançamento: | 09/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PILHA AAA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 832/2023.ORDEM DE COMPRA 2310/2023. | 28,38 | 28,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | OUTROS, PILHA AAA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 832/2023.ORDEM DE COMPRA 2310/2023. | 28,38 | ||
| 31/05/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 832/2023.ORDEM DE COMPRA 2310/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 159022/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 28,38 | ||
| 05/06/2023 | Pagamento de Empenho 7614/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 28,38 | ||
| TOTAL | 28,38 | 28,38 | 28,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||