3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LANTERNA, LÂMPADA, FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 422/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2328/2023.
160,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2023
PEÇAS, LANTERNA, LÂMPADA, FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 422/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2328/2023.
160,00
15/05/2023
PEÇAS, LANTERNA, LÂMPADA, FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 422/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2328/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1107 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
160,00
18/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7635/2023
TISCHER RIBAS LTDA ME - 3901
160,00
TOTAL
160,00
160,00
160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.