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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SILVIA LUCIA PEDERSEN ZEILMANN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7639 Data de lançamento: 09/05/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Departamento de Desportos
Conta de Despesa: 3390.36.99.01.00.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS PF
Natureza da despesa: DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TABELIONATO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CARTÓRIO REALIZADO PARA CRIAÇÃO DA LIGA IBIRUBÁ DE ESPORTES CFE. MEMORANDO INTERNO 281/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2337/2023. 275,40 275,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2023 SERVIÇO TABELIONATO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CARTÓRIO REALIZADO PARA CRIAÇÃO DA LIGA IBIRUBÁ DE ESPORTES CFE. MEMORANDO INTERNO 281/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2337/2023. 275,40
09/05/2023 SERVIÇO TABELIONATO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CARTÓRIO REALIZADO PARA CRIAÇÃO DA LIGA IBIRUBÁ DE ESPORTES CFE. MEMORANDO INTERNO 281/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2337/2023. LIQUIDADO CFE.RECIBO Nº 11256 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 275,40
16/05/2023 Pagamento de Empenho 7639/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 275,40
TOTAL 275,40 275,40 275,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.