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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ELIANE GONÇALVES BAIRROS ALVES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7652 Data de lançamento: 09/05/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR HABILITAÇÃO DAS COOPERATIVAS ESCOLARES, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 02 DE MAIO ÀS 07:00 HRS E RETORNO DIA 04 DE MAIO ÀS 20:00HRS, CFE MEMORANDO SE 789/2023. 0,00 864,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR HABILITAÇÃO DAS COOPERATIVAS ESCOLARES, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 02 DE MAIO ÀS 07:00 HRS E RETORNO DIA 04 DE MAIO ÀS 20:00HRS, CFE MEMORANDO SE 789/2023. 864,00
09/05/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR HABILITAÇÃO DAS COOPERATIVAS ESCOLARES, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 02 DE MAIO ÀS 07:00 HRS E RETORNO DIA 04 DE MAIO ÀS 20:00HRS, CFE MEMORANDO SE 789/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 864,00
15/05/2023 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (ALMOÇO E JANTA DO DIA 02/05, ALMOÇO DO DIA 03/05 E ALMOÇO DO DIA 04/05) -288,00
16/05/2023 ESTORNO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (ALMOÇO E JANTA DO DIA 02/05, ALMOÇO DO DIA 03/05 E ALMOÇO DO DIA 04/05) -288,00
17/05/2023 Pagamento de Empenho 7652/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 576,00
TOTAL 576,00 576,00 576,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.