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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ELEMAR BUDKE

Dados do Empenho
Número do empenho: 7669 Data de lançamento: 10/05/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SALAME, QUEIJO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALAME E QUEIJO DESTINADO PARA LANCHE NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2342/2023. 1.045,00 1.045,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2023 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SALAME, QUEIJO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALAME E QUEIJO DESTINADO PARA LANCHE NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2342/2023. 1.045,00
22/05/2023 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SALAME, QUEIJO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALAME E QUEIJO DESTINADO PARA LANCHE NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2342/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 684 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 1.045,00
24/05/2023 Pagamento de Empenho 7669/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.045,00
TOTAL 1.045,00 1.045,00 1.045,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.