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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7674 Data de lançamento: 10/05/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 0W20 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DESTINADO PARA CRONOS 220 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 632/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2347/2023. 59,00 236,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2023 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 0W20 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DESTINADO PARA CRONOS 220 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 632/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2347/2023. 236,00
30/05/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DESTINADO PARA CRONOS 220 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 632/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2347/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 21.417 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. 236,00
02/06/2023 Pagamento de Empenho 7674/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 236,00
TOTAL 236,00 236,00 236,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.