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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7699 Data de lançamento: 10/05/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, FORNO MICRO-ONDAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FORNO MICROONDAS 21 LITROS PARA USO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 743/2023.ORDEM DE COMPRA 2365/2023. 598,90 598,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2023 OUTROS, FORNO MICRO-ONDAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FORNO MICROONDAS 21 LITROS PARA USO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 743/2023.ORDEM DE COMPRA 2365/2023. 598,90
26/05/2023 OUTROS, FORNO MICRO-ONDAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FORNO MICROONDAS 21 LITROS PARA USO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 743/2023.ORDEM DE COMPRA 2365/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10.079 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 598,90
31/05/2023 Pagamento de Empenho 7699/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 598,90
TOTAL 598,90 598,90 598,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.