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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROBERTA FIUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7702 Data de lançamento: 10/05/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, RELÉ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ PISCA PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SECTD 679/2023.ORDEM DE COMPRA 2362/2023. 83,00 83,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2023 PEÇAS, RELÉ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ PISCA PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SECTD 679/2023.ORDEM DE COMPRA 2362/2023. 83,00
26/05/2023 PEÇAS, RELÉ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ PISCA PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SECTD 679/2023.ORDEM DE COMPRA 2362/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 416 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 83,00
02/06/2023 Pagamento de Empenho 7702/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 83,00
TOTAL 83,00 83,00 83,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.