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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLOS ORESTES KUNZLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7703 Data de lançamento: 10/05/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA 50W E 25 METROS DE CABO PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 743/2023.ORDEM DE COMPRA 2361/2023. 224,50 224,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2023 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA 50W E 25 METROS DE CABO PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 743/2023.ORDEM DE COMPRA 2361/2023. 224,50
26/05/2023 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA 50W E 25 METROS DE CABO PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 743/2023.ORDEM DE COMPRA 2361/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 28 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 224,50
31/05/2023 Pagamento de Empenho 7703/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 224,50
TOTAL 224,50 224,50 224,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.