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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VAGNER ALEXANDRE GREFF ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7740 Data de lançamento: 11/05/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 189 PLACA IYD 3231, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 294/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2378/2023. 2.400,00 2.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2023 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 189 PLACA IYD 3231, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 294/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2378/2023. 2.400,00
22/05/2023 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 189 PLACA IYD 3231, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 294/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2378/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1468 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 2.400,00
24/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7740/2023 VAGNER ALEXANDRE GREFF ME - 15283 2.400,00
TOTAL 2.400,00 2.400,00 2.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.