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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIMON & SOSTRUZNIK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7775 Data de lançamento: 11/05/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: AUXÍLIO SEM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CIRÚRGICOS DE PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702305136837118, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 951/2023. 3.800,00 3.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2023 VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CIRÚRGICOS DE PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702305136837118, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 951/2023. 3.800,00
18/05/2023 VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CIRÚRGICOS DE PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702305136837118, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 951/2023. LIQUIDADO CFE; NF Nº 2023149 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 3.800,00
23/05/2023 Pagamento de Empenho 7775/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.800,00
TOTAL 3.800,00 3.800,00 3.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.