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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: HENRIQUE ANTONIO HENTGES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7782 Data de lançamento: 11/05/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITA NA SEDUC PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE ÀS PROVAS DO SAERS, NO DIA 11 DE MAIO, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 794/2023. 0,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITA NA SEDUC PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE ÀS PROVAS DO SAERS, NO DIA 11 DE MAIO, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 794/2023. 180,00
11/05/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITA NA SEDUC PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE ÀS PROVAS DO SAERS, NO DIA 11 DE MAIO, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 794/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 180,00
12/05/2023 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO. -72,00
12/05/2023 ESTORNO DE EMPENHO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (JANTA) -72,00
17/05/2023 Pagamento de Empenho 7782/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 108,00
TOTAL 108,00 108,00 108,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.