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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7813 Data de lançamento: 15/05/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 32 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 Água sanitária a base de cloro. Composição química 8,00 1.200,00
50.00 Cera líquida incolor. Frasco com 750ml. Validade m 4,70 235,00
250.00 Detergente para louças aroma natural, biodegradáve 1,60 400,00
25.00 Sabonete líquido desengraxante para higienização d VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 41/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 55/2022 E MEMORANDO SAP 227/2023. 20,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2023 Água sanitária a base de cloro. Composição química Cera líquida incolor. Frasco com 750ml. Validade m Detergente para louças aroma natural, biodegradáve Sabonete líquido desengraxante para higienização d VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 41/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 55/2022 E MEMORANDO SAP 227/2023. 2.335,00
30/05/2023 Água sanitária a base de cloro. Composição química Cera líquida incolor. Frasco com 750ml. Validade m Detergente para louças aroma natural, biodegradáve Sabonete líquido desengraxante para higienização d VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 41/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 55/2022 E MEMORANDO SAP 227/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19063 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. ADM. DEBORA OLIVEIRA 2.335,00
02/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7813/2023 - REF. MAIO/2023 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 27108 2.306,98
02/06/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7813/2023 28,02
TOTAL 2.335,00 2.335,00 2.335,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 31/05/2023 28,02 3681/2023 Lançada
TOTAL   28,02