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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARILEI DE CAMPOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7882 Data de lançamento: 16/05/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.48.01.01.00.00 - AUXILIOS PARA CONSULTAS E EXAMES
Natureza da despesa: AUXÍLIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 703602008287835, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 984/2023. 0,00 620,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2023 VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 703602008287835, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 984/2023. 620,00
16/05/2023 VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 703602008287835, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 984/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. 620,00
19/05/2023 Pagamento de Empenho 7882/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 620,00
TOTAL 620,00 620,00 620,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.